Аналитический материал к решению о бюджете муниципального образования «город Бугуруслан» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов

При формированиибюджета муниципального образования «город Бугуруслан» использовались показатели прогноза социально-экономического развития муниципальногообразования «город Бугуруслан» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «город Бугуруслан» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и основные направлений долговой политики муниципального образования «город Бугуруслан» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Доходная часть бюджета муниципального образования «город Бугуруслан», предлагаемая к утверждению, на 2021 год составляет 1 336 590,8тыс. рублей, на 2022год –884 593,9тыс. рублей, на 2023год – 871 797,2тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы на 2021 год составляют 374 201,0 тыс. рублей, на 2022год –386 411,0 тыс. рублей, на 2023год – 403 605,0 тыс. рублей.

Основным источником формирования доходной части  бюджета города останется налог на доходы физических лиц. Налог на доходы физических лиц прогнозируется главным администратором доходов  – УФНС России по Оренбургской области исходя из  прогнозируемого фонда оплаты труда, налоговых ставок и норматива отчислений. В 2021 году прогнозируется поступление налога на доходы физических лиц в местный бюджет в размере 223 967 тыс.рублей, на 2022 год – 232 912 тыс.рублей, на 2023 год – 240 923 тыс.рублей.

На 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов бюджет города останется дотационным.

Расходы городского бюджета предусматриваются на 2021 год в сумме1 336 590,8тыс. рублей на 2022 год 884 593,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 11 500,0 тыс. рублей, на 2023 год – 871 797,2тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы в сумме 23 000,0 тыс. рублей.

На 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предлагается к утверждению бездефицитный бюджет.

Доходы  бюджета города

(тыс. рублей)

Доходный источник2021г.2022 г.2023г.
Налоговые и неналоговые доходы374 201,0386 411,0403 605,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ  962 389,8  498 182,9  468 192,2
в том числе:   
Дотации143 471,1 65 549,053 093,0
Субсидии 381 593,457 340,7  39 937,9
Субвенции363 982,9354 450,8354 318,9
Иные межбюджетные трансферты73 342,420 842,420 842,4
ВСЕГО ДОХОДОВ1 336 590,8884 593,9871 797,2

Расходы бюджета города

Расходы на реализацию муниципальных программ составляют в 2021 году1 286 743,2 тыс. рублей или 96,27 процента от общего объема расходов местного бюджета, в 2022 году 844 594,8тыс. рублей (95,48 процента), в 2023 году 831 939,8 тыс. рублей (95,43 процента).  

Публичные нормативные обязательства прогнозируются на 2021 год в сумме          24 819,4млн. рублей, на 2022 год – в сумме24 831,1 млн. рублей, на 2023 год – в сумме24 840,9млн. рублей.                       

На 2021 год на общегосударственные вопросы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 63 928,5тыс. рублей, на 2022год – 57 451,4тыс. рублей, на 2023 год –57 309,7тыс. рублей.

  По разделу  «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме          5 090,3 тыс. рублей, на 2022-2023 годы по 5040,3 тыс. рублей ежегодно.

            По разделу «Национальная экономика»расходы на 2021 год предусмотрены в сумме 180 509,4тыс. рублей, на 2022 год –44 110,5тыс. рублей и на 2023год 42 263,5тыс. рублей.

            В том числе на дорожное хозяйство предусмотрены расходы местного бюджета на 2021 год в сумме 163 439,9 тыс. рублей,на 2022 – 32 296,7тыс. рублей и на 2023 год – 30 449,7тыс. рублей.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство2021год предусматриваются в сумме309 074,2тыс. рублей, на 2022 год –55 068,7тыс. рублей;на 2023 год32430,3тыс. рублей.

Распределение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство

(тыс. рублей)

Наименование2021 год2022 год2023год
1234
Жилищное хозяйство137 581,620 278,82 640,4
Коммунальное хозяйство39 438,60,00,0
Благоустройство118 983,9  22 259,817 259,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства13 070,112 530,112 530,1
ИТОГО309 074,255 068,732 430,3

Расходы социальной сферымуниципального образования «город Бугуруслан»

(тыс. рублей)

Наименование2021год2022 год2023 год
1234
Образование619 094,5565 083,7565 083,7
в том числе:   
Учреждения управления образованием582 390,4543 522,7543 522,7
Детская школа искусств, детская музыкальная школа36 704,221 561,021 561,0
Культура57 638,155 118,155 118,1
Здравоохранение0,00,00,0
Социальная политика55 957,445 837,846 083,2
Физическая культура и спорт45 251,145 251,145 251,1
в том числе спортивные школы43 975,143 975,143 975,1
ВСЕГО расходов на социальную сферу777 941,1711 290,7711 536,1

В 2021 году на социальную сферу планируется направить 58,2процента от всех бюджетных средств, в 2022 году –80,4процента, в 2023 году –81,6процента.

Для муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, плановое количество муниципальной услуги на 2021 год и плановый период составляет 3 001ребенок ежегодно.

В рамках предоставления услуги по получению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования  среднегодовая численность учащихся в  общеобразовательных учреждениях на 2021-2023  годы составит –5979человек ежегодно.

Муниципальные учреждения дополнительного образования функционируютв муниципальном образовании «город Бугуруслан» в составе двух ведомств: управление образованием (ЦРТДЮ, СЮТех, ДЮСШ) и отдел культуры (ДШИ №1 и ДМШ №2).

Муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям муниципальными учреждениями, подведомственными управлению образованием,планируется оказать в 2021году  и плановом периоде в количестве4 463 человек ежегодно.

Муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства  планируется оказать в 2021-2023 годах муниципальных услуг в количестве 500 учащихся ежегодно.

На оказание услуги по организации летнего отдыха детей в оздоровительном лагере «Лесная сказка» в сумме по 919,4 тыс. рублей ежегодно.Муниципальных услуг по организации летнего отдыха детей в оздоровительном лагере планируется оказать в количестве 360 человек ежегодно.

            Расходы на оказание услуг по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций в количестве 10 700посещений, на предоставление услуг по организации библиотечного обслуживания населения в количестве 141 202 посещений, планируется 28клубных формирований самодеятельного народного творчества — количество участников 695 человека.

Спортивные школы, подведомственные спорткомитету, оказывают населению услуги по спортивной подготовкепо олимпийским и неолимпийским видам спорта, а также по организациии обеспечению подготовки спортивного резерва. Муниципальными учреждениями спортивной направленности планируется оказать в 2021-2023 годах муниципальных услуг в количестве 890человек ежегодно.

            Расходы на обслуживание муниципального долга на 2021год предусматриваются в сумме 47,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 132,3 тыс. рублей, на 2023 год – 217,3тыс. рублей.